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會計師事務所“硬剛”上市公司:拒絕修改!

時間:2025-11-30 19:19:36 來源:網(wǎng)絡整理編輯:娛樂

核心提示

南衛(wèi)股份維權)11月5日公告稱,江蘇證監(jiān)局對公司控股股東及實際控制人李平、公司前任財務總監(jiān)項琴華內(nèi)幕交易“南衛(wèi)股份”違法行為進行了立案調(diào)查,下發(fā)《行政處罰決定書》?!缎姓幜P決定書》顯示,2023年1

  南衛(wèi)股份(維權)11月5日公告稱,硬剛江蘇證監(jiān)局對公司控股股東及實際控制人李平、師事上市公司前任財務總監(jiān)項琴華內(nèi)幕交易“南衛(wèi)股份”違法行為進行了立案調(diào)查,公司下發(fā)《行政處罰決定書》。拒絕

  《行政處罰決定書》顯示,修改2023年1月底,硬剛年審會計師發(fā)現(xiàn)公司有倒貸的師事上市資金被挪用尚未歸還的情況,后明確內(nèi)部控制審計報告會出具否定意見。公司

  李平、拒絕項琴華作為內(nèi)幕信息知情人,修改集中賣出公司股票避損。硬剛江蘇證監(jiān)局對李平?jīng)]收違法所得1177.67萬元,師事上市并處以罰款3533萬元;對項琴華沒收違法所得10.17萬元,公司并處以罰款150萬元。拒絕

  值得關注的修改是,這起內(nèi)幕交易案背后,審計機構堅守職業(yè)底線,面對上市公司試圖修改審計結(jié)論的要求,明確拒絕“妥協(xié)”,成為審計機構堅守獨立性的正面范本。

  《行政處罰決定書》顯示,公司前任董事會秘書李某向天衡所負責人郭某咨詢審計報告的結(jié)論能否修改,郭某明確告訴李某,結(jié)論是確定的,不可能修改。

  明確內(nèi)部控制審計報告

  會出具否定意見

  《行政處罰決定書》顯示,經(jīng)查明, 2022年11月10日,南衛(wèi)股份與天衡會計師事務所(特殊普通合伙)就2022年度財務報表和內(nèi)部控制審計等事宜,簽訂審計業(yè)務約定書。

  2022年11月10日至28日,天衡所相關人員在南衛(wèi)股份現(xiàn)場進行預審,項目負責人為羅某華、孫某薇。預審結(jié)束后,羅某華、孫某薇分別將《南衛(wèi)股份2022年預審情況備忘》發(fā)送給公司前任董事會秘書李某、財務總監(jiān)項琴華,要求公司梳理在建工程的相關管理情況、銀行賬戶的轉(zhuǎn)貸資金流轉(zhuǎn)情況等。

  2023年1月7日,天衡所審計項目組赴公司現(xiàn)場,正式開展年審工作。截至2023年1月底,年審會計師發(fā)現(xiàn)公司有倒貸的資金被挪用尚未歸還的情況。

  2023年2月6日至28日期間,年審會計師孫某薇多次向公司詢問在建工程賬務存在缺口的問題,并索要相關支撐材料,但是公司一直未回復解釋相關問題。天衡所審計項目組結(jié)合前期梳理的賬戶及資金情況,推測存在公司資金通過在建工程被占用的情形。

  2023年3月1日,年審會計師羅某華、孫某薇基本確認公司存在資金占用的問題。當日李某電話聯(lián)系天衡所負責人郭某,郭某表示已經(jīng)通過項目組的匯報知悉了相關情況,并提示如果公司存在資金占用情況,會影響2022年財務報表及內(nèi)控審計意見,要求公司股東及關聯(lián)方盡快歸還占用的資金,并配合天衡所盡快查清資金占用的整體情況。

  2023年3月2日,羅某華、孫某薇二人結(jié)合類似情況,確定擬對公司2022年度財務報告出具非標準意見的審計報告,擬對2022年度內(nèi)部控制情況出具否定意見審計報告。當天15時12分,羅某華聯(lián)系李某,欲通過李某約公司董事長李平討論資金占用問題如何處理,并提示資金占用事項會影響審計結(jié)論。當天15時57分,孫某薇聯(lián)系項琴華,告知她公司方面要盡快梳理資金占用情況,相關資金占用問題要盡快解決,并提示資金占用事項會影響審計結(jié)論。此后數(shù)日,項琴華在李平辦公室通過口頭匯報的方式,告知李平審計發(fā)現(xiàn)公司存在資金占用,并讓財務部進行自查。

  2023年3月10日,公司財務部初步梳理統(tǒng)計出倒貸及占用資金的情況,并將相關材料發(fā)送給孫某薇。

  2023年3月21日,羅某華、孫某薇前往南衛(wèi)股份現(xiàn)場,與項琴華溝通了2022年度財務報表審計報告及內(nèi)部控制審計報告的意見類型,明確內(nèi)部控制審計報告會出具否定意見。

  2023年3月27日,李平、郭某、李某在常州武進就公司2022年度財務報表及內(nèi)控審計意見進行溝通,討論了資金占用問題。

  2023年4月17日,天衡所擬定了對于公司2022年度財務報表審計報告和內(nèi)部控制審計報告的初稿。當日,孫某薇將上述文件發(fā)給李某。

  2023年4月24日,李某向郭某咨詢審計報告的結(jié)論能否修改,郭某明確告訴李某,結(jié)論是確定的,不可能修改。后續(xù),孫某薇將審計報告定稿文件發(fā)送給項琴華。

  2023年4月28日,公司發(fā)布《2022年年度報告》《2022年度財務報表審計報告》《2022年度內(nèi)部控制審計報告》《關于股票實施其他風險警示暨公司股票停牌的提示性公告》等公告。

  因南衛(wèi)股份實際控制人及其控制的企業(yè)占用公司資金,天衡所對公司2022年度內(nèi)部控制審計報告出具否定意見,導致公司股票被實施其他風險警示并停牌,對公司股票的市場價格有重大影響,在公開披露前屬于內(nèi)幕信息。該內(nèi)幕信息敏感期為2023年3月1日至2023年4月28日。

  李平為法定內(nèi)幕信息知情人,作為公司董事長,其知悉內(nèi)幕信息的時間不晚于2023年3月10日。

  項琴華為法定內(nèi)幕信息知情人,作為公司財務總監(jiān),其知悉內(nèi)幕信息的時間為2023年3月2日。

  合計罰沒近5000萬元

  2023年3月14日至3月28日期間,李平控制、決策“李平”國聯(lián)證券賬戶通過集中競價、大宗交易合計賣出“南衛(wèi)股份”818.40萬股,成交金額4796.78萬元。經(jīng)測算,避損1177.67萬元,構成證券法第一百九十一條第一款所述內(nèi)幕交易違法情形。

  江蘇證監(jiān)局決定:對李平?jīng)]收違法所得1177.67萬元,并處以罰款3533萬元。

  2023年3月21日至22日期間,“項琴華”國泰君安證券賬戶通過集中競價合計賣出“南衛(wèi)股份”5.4萬股,成交金額34.05萬元。經(jīng)測算,避損101675.47元,構成證券法第一百九十一條第一款所述內(nèi)幕交易違法情形。

  江蘇證監(jiān)局決定:對項琴華沒收違法所得101675.47元,并處以罰款150萬元。

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